| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
| Número do empenho: | 8844 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO EMPENHO REFERENTE AO SERIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IYW9736. CONFORME OCORRENCIA POLICIAL 345/2025, ANEXA. | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO EMPENHO REFERENTE AO SERIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IYW9736. CONFORME OCORRENCIA POLICIAL 345/2025, ANEXA. | 980,00 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000393; REF. EMPENHO 8844/2025 3530 - MULLER & MULLER LTDA | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 980,00 | |||