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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8914 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA SPRAY 22,00 44,00
1.00 FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE 2,40M 125,00 125,00
3.00 DEITON GEAR 85W140 API GL5 45,00 135,00
1.00 MOLA DO PARACHOQUE 320MM 65,00 65,00
1.00 CINTA BARRICA 60,00 60,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 18 X 80 - COMPLETO 24,00 24,00
2.00 ARLISA ESPECIAL 8MM 0,50 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 TINTA SPRAY FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE 2,40M DEITON GEAR 85W140 API GL5 MOLA DO PARACHOQUE 320MM CINTA BARRICA PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 18 X 80 - COMPLETO ARLISA ESPECIAL 8MM 454,00
16/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000878; REF. EMPENHO 8914/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 454,00
16/12/2025 Pagamento de Empenho 8914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 454,00
TOTAL 454,00 454,00 454,00
SALDO A PAGAR 0,00