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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8916 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA BORRACHA DIANTEIRO E TRASEIRO 110,00 110,00
1.00 CALCO ELEVAR MOLEJO 60 X 40 MM 115,00 115,00
1.00 GRAMPO MOLA 18 X 82 X 300 80,00 80,00
2.00 PINO DE CENTRO EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO JBO3E03. 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 BUCHA BORRACHA DIANTEIRO E TRASEIRO CALCO ELEVAR MOLEJO 60 X 40 MM GRAMPO MOLA 18 X 82 X 300 PINO DE CENTRO EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO JBO3E03. 375,00
16/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000875; REF. EMPENHO 8916/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 375,00
16/12/2025 Pagamento de Empenho 8916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00