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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8960 Data de lançamento: 08/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FRETE - 27/nov - propriedade Everton Goedel - Consoladora; 02/dez - consoladora - Propriedade Leandro Scolaro; 03/dez - Leandro Scolaro - Pedreira Nei; 04/dez - Pedreira Nei - Ildo Goedel; 08/dez - Ildo Goedel - Capão do Valo, Propriedade Acácio Muller. 700,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2025 FRETE - 27/nov - propriedade Everton Goedel - Consoladora; 02/dez - consoladora - Propriedade Leandro Scolaro; 03/dez - Leandro Scolaro - Pedreira Nei; 04/dez - Pedreira Nei - Ildo Goedel; 08/dez - Ildo Goedel - Capão do Valo, Propriedade Acácio Muller. 3.500,00
08/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000348; REF. EMPENHO 8960/2025 6956 - MW TERRAPLANAGEM LTDA 3.500,00
11/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8960/2025 MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956 3.430,00
11/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8960/2025 70,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/12/2025 70,00 Lançada
TOTAL   70,00