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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8967 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BALA GOOD SMILE FRANBOESA PACOTE 600G 12,90 64,50
7.00 BALA YOGURT MORANGO PACOTE 500G 9,90 69,30
8.00 BOMBOM LACTA OURO BRANCO PACOTE 1KG 69,00 552,00
2.00 BALA CARAMELO CAFÉ COM LEITE PACOTE 500G EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE NATAL 14,90 29,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 BALA GOOD SMILE FRANBOESA PACOTE 600G BALA YOGURT MORANGO PACOTE 500G BOMBOM LACTA OURO BRANCO PACOTE 1KG BALA CARAMELO CAFÉ COM LEITE PACOTE 500G EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE NATAL 715,60
09/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/019177; REF. EMPENHO 8967/2025 9239 - VLT BAZAR LTDA 715,60
09/12/2025 ESTORNO PARA TROCA DE P/A -715,60
09/12/2025 ANULAR PARA TROCA DE P/A -715,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00