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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9015 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISJUNTOR TRAMONTINA BRANCO 1 X 32A 16,00 16,00
1.00 DISJUNTOR TRAMONTINA BRANCO 1 X 25A 16,00 16,00
1.00 CD SOB P/DISJ 9DIN/6UL BRANCO BET 48,00 48,00
1.00 PIMENTAO DE LOUCA GERMER 18,00 18,00
4.00 SOQUETE FIXO NYLON PT MEC TRONIC 10,50 42,00
4.00 LAMPADA FLUOR EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 15,80 63,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 DISJUNTOR TRAMONTINA BRANCO 1 X 32A DISJUNTOR TRAMONTINA BRANCO 1 X 25A CD SOB P/DISJ 9DIN/6UL BRANCO BET PIMENTAO DE LOUCA GERMER SOQUETE FIXO NYLON PT MEC TRONIC LAMPADA FLUOR EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. 203,20
09/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000290; REF. EMPENHO 9015/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA 203,20
11/12/2025 Pagamento de Empenho 9015/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 203,20
TOTAL 203,20 203,20 203,20
SALDO A PAGAR 0,00