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Última atualização realizada em 14/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9065 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CINTO PARA PRANCHA TIPO ARANHA ADULTO 90,00 360,00
2.00 MARIMAR IMOBILIZADOR DE CABEÇA COCHIM 200,00 400,00
2.00 TALA FACIL EVA (PP) 12,00 24,00
2.00 TALA FACIL EVA (P) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. 17,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 CINTO PARA PRANCHA TIPO ARANHA ADULTO MARIMAR IMOBILIZADOR DE CABEÇA COCHIM TALA FACIL EVA (PP) TALA FACIL EVA (P) EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OS ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA. 818,00
10/12/2025 Conforme DANFE Nº 1/17478; REF. EMPENHO 9065/2025 156 - IRMAOS TORTELLI LTDA 818,00
15/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9065/2025 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 818,00
TOTAL 818,00 818,00 818,00
SALDO A PAGAR 0,00