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Última atualização realizada em 14/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9079 Data de lançamento: 11/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FLUIDO DE FREIO DOT 4 ATE 500ML 39,74 79,48
14.00 LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO DEXRON VI 139,20 1.948,80
4.00 OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DO VEICULO SPIN JCU4F76. 89,70 358,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2025 FLUIDO DE FREIO DOT 4 ATE 500ML LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO DEXRON VI OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DO VEICULO SPIN JCU4F76. 2.387,08
11/12/2025 Conforme DANFE Nº 002/000522303; REF. EMPENHO 9079/2025 6042 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 2.387,08
15/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9079/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042 2.387,08
TOTAL 2.387,08 2.387,08 2.387,08
SALDO A PAGAR 0,00