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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9279 Data de lançamento: 11/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA H4 70,00 140,00
2.00 SINALEIRA LATERAL ONIBUS ESCOLAR 94,00 188,00
1.00 SINALEIRA LED COM PISCA DIANTEIRA ONIBUS 105,00 105,00
2.00 LAMPADA SINALEIRA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR JBU7I77. 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2025 LAMPADA H4 SINALEIRA LATERAL ONIBUS ESCOLAR SINALEIRA LED COM PISCA DIANTEIRA ONIBUS LAMPADA SINALEIRA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR JBU7I77. 463,00
11/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/64205466; REF. EMPENHO 9279/2025 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA 463,00
15/12/2025 Pagamento de Empenho 9279/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 463,00
TOTAL 463,00 463,00 463,00
SALDO A PAGAR 0,00