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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 9305 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
129.00 VIAGEM EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. 5,28 681,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 VIAGEM EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. 681,12
12/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000109; REF. EMPENHO 9305/2025 7011 - DONISETE DA LUZ 681,12
16/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9305/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 667,50
16/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9305/2025 13,62
TOTAL 681,12 681,12 681,12
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/12/2025 13,62 Lançada
TOTAL   13,62