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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9339 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONECTOR 221 WAGO 3 POLOS 4MM 32A 5,00 10,00
4.00 CONECTOR 221 WAGO 5 POLOS 4MM 32A 7,90 31,60
4.00 SOQUETE PENDENTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 14,90 59,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 CONECTOR 221 WAGO 3 POLOS 4MM 32A CONECTOR 221 WAGO 5 POLOS 4MM 32A SOQUETE PENDENTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 101,20
12/12/2025 Conforme DANFE Nº 000/020103; REF. EMPENHO 9339/2025 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 101,20
17/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9339/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 99,99
17/12/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 9339/2025 1,21
TOTAL 101,20 101,20 101,20
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 17/12/2025 1,21 Lançada
TOTAL   1,21