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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9345 Data de lançamento: 15/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO DA A ASS. SOCIAL. IYW9736 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2025 CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO DA A ASS. SOCIAL. IYW9736 40,00
15/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000189; REF. EMPENHO 9345/2025 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL 40,00
TOTAL 40,00 40,00 0,00
SALDO A PAGAR 40,00