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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9352 Data de lançamento: 15/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Concerto de Pneus EMPENHO REFERENTE AOS CONSERTOS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. 199,29 2.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2025 Concerto de Pneus EMPENHO REFERENTE AOS CONSERTOS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. 2.790,00
16/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000184; REF. EMPENHO 9352/2025 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL 2.790,00
18/12/2025 Pagamento de Empenho 9352/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.790,00
TOTAL 2.790,00 2.790,00 2.790,00
SALDO A PAGAR 0,00