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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9376 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de férias de varios servisores 0,00 2.357,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de férias de varios servisores 2.357,15
16/12/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.357,15
TOTAL 2.357,15 2.357,15 0,00
SALDO A PAGAR 2.357,15