Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
940 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COLUNA - PARA A ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP.882 |
413,80 |
413,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COLUNA - PARA A ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP.882 |
413,80 |
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11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/16679; |
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413,80 |
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18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 940/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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408,83 |
18/02/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 940/2025 |
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4,97 |
TOTAL |
413,80 |
413,80 |
413,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
18/02/2025 |
4,97 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,97 |
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