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Última atualização realizada em 13/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 9421 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1510.47 Linha 4 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 4. 5,28 7.975,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 Linha 4 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 4. 7.975,28
16/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000110; REF. EMPENHO 9421/2025 7011 - DONISETE DA LUZ 7.975,28
18/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9421/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 7.815,77
18/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9421/2025 159,51
TOTAL 7.975,28 7.975,28 7.975,28
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/12/2025 159,51 Lançada
TOTAL   159,51