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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 9422 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1556.23 Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05. 6,07 9.446,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05. 9.446,32
16/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/00061; REF. EMPENHO 9422/2025 5376 - M. DE JESUS DA LUZ 9.446,32
18/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9422/2025 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 9.257,39
18/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9422/2025 188,93
TOTAL 9.446,32 9.446,32 9.446,32
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/12/2025 188,93 Lançada
TOTAL   188,93