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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9426 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1170.00 Linha 10 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10. 6,08 7.113,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 Linha 10 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10. 7.113,60
16/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2025169; REF. EMPENHO 9426/2025 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI 7.113,60
TOTAL 7.113,60 7.113,60 0,00
SALDO A PAGAR 7.113,60