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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9439 Data de lançamento: 17/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 TABUAS EUCALIPITO 10X5,50 685,00 2.397,50
9.00 CAIBRO EUCALIPTO 8X8X6 75,00 675,00
24.00 CUIAS EUCALIPTO 0,15X5,8 30,00 720,00
50.00 ESPELHO EUCALIPTO 0,15X5,50 5,00 250,00
6.00 RIPAS EUCALIPTO 8X5,40 20,00 120,00
4.00 MATAJUNTA EUCALIPTO EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO FORRO DO CRAS. 150,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2025 TABUAS EUCALIPITO 10X5,50 CAIBRO EUCALIPTO 8X8X6 CUIAS EUCALIPTO 0,15X5,8 ESPELHO EUCALIPTO 0,15X5,50 RIPAS EUCALIPTO 8X5,40 MATAJUNTA EUCALIPTO EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO FORRO DO CRAS. 4.762,50
17/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/64301220; REF. EMPENHO 9439/2025 5104 - COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME 4.762,50
19/12/2025 Pagamento de Empenho 9439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.762,50
TOTAL 4.762,50 4.762,50 4.762,50
SALDO A PAGAR 0,00