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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9473 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7856/2025 - rescisão ref. pagamento da rescisão 1.547,14 1.547,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7856/2025 - rescisão ref. pagamento da rescisão 1.547,14
22/12/2025 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO ANTERIOR 1.547,14
22/12/2025 Cfe. EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9473/2025, 500 - FOLHA DE PAGAMENTO 121,74
22/12/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9473/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 1.425,40
TOTAL 1.547,14 1.547,14 1.547,14
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 22/12/2025 121,74 Lançada
TOTAL   121,74