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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9515 Data de lançamento: 22/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref. pagamento derescisões das contratações temporarias 0,00 4.518,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2025 ferias ref. pagamento derescisões das contratações temporarias 4.518,13
22/12/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 4.518,13
23/12/2025 Pagamento de Empenho 9515/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.518,13
TOTAL 4.518,13 4.518,13 4.518,13
SALDO A PAGAR 0,00