| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM | 
| Número do empenho: | 964 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MAE + PROCESSADOR CORE I 5+2GB VIDEO DEDICAD PARA MELHORIA DO COMPUTADOR DA SALA DA MERENDA ESCOLAR. | 500,00 | 500,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MAE + PROCESSADOR CORE I 5+2GB VIDEO DEDICAD PARA MELHORIA DO COMPUTADOR DA SALA DA MERENDA ESCOLAR. | 500,00 | ||
| 13/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59075380; | 500,00 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 964/2025 MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||