Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
964 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MAE + PROCESSADOR CORE I 5+2GB VIDEO DEDICAD PARA MELHORIA DO COMPUTADOR DA SALA DA MERENDA ESCOLAR. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MAE + PROCESSADOR CORE I 5+2GB VIDEO DEDICAD PARA MELHORIA DO COMPUTADOR DA SALA DA MERENDA ESCOLAR. |
500,00 |
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13/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59075380; |
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500,00 |
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18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 964/2025
MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.