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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1009 Data de lançamento: 06/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AÇO - 1045 RED TREFILADO 1.1/8 - MANUTENÇÃO EIXO DO BASCULADOR CAÇAMBA. 28,00 28,00
1.00 CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 10,00 10,00
1.00 PORCA SEXTAVADA 1/2 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2026 AÇO - 1045 RED TREFILADO 1.1/8 - MANUTENÇÃO EIXO DO BASCULADOR CAÇAMBA. CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 PORCA SEXTAVADA 1/2 76,00
06/02/2026 Conforme DANFE Nº 1/1694; REF. EMPENHO 1009/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 76,00
11/02/2026 Pagamento de Empenho 1009/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 76,00
TOTAL 76,00 76,00 76,00
SALDO A PAGAR 0,00