| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 1009 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AÇO - 1045 RED TREFILADO 1.1/8 - MANUTENÇÃO EIXO DO BASCULADOR CAÇAMBA. | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | PORCA SEXTAVADA 1/2 | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | AÇO - 1045 RED TREFILADO 1.1/8 - MANUTENÇÃO EIXO DO BASCULADOR CAÇAMBA. CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 PORCA SEXTAVADA 1/2 | 76,00 | ||
| 06/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1694; REF. EMPENHO 1009/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 76,00 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 1009/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||