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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1146 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 30 dias de férias 1.504,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 30 dias de férias 1.504,64
10/02/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.504,64
13/02/2026 Pagamento de Empenho 1146/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.504,64
TOTAL 1.504,64 1.504,64 1.504,64
SALDO A PAGAR 0,00