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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1148 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FERIAS pagamento de 30 dias de férias 2.676,70 2.676,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 FERIAS pagamento de 30 dias de férias 2.676,70
10/02/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.676,70
10/02/2026 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1148/2026, 500 - FOLHA DE PAGAMENTO 136,28
10/02/2026 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1148/2026, 500 - FOLHA DE PAGAMENTO 136,28
13/02/2026 Pagamento de Empenho 1148/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.404,14
TOTAL 2.676,70 2.676,70 2.676,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10/02/2026 136,28 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10/02/2026 136,28 Lançada
TOTAL   272,56