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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ARILDO JOÃO BIAZUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1180 Data de lançamento: 12/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AR1 8F 5/8 LÂMINA VERMELHA 8 FUROS - LAMINA PARA PATROLA 1.699,00 3.398,00
26.00 PARAFUSO LAMINA 3/4 15,99 415,74
26.00 5/8NC PORCA LÂMINA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA LAMINA PARA PATROLA CATERPILLAR 120B. 5,64 146,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2026 AR1 8F 5/8 LÂMINA VERMELHA 8 FUROS - LAMINA PARA PATROLA PARAFUSO LAMINA 3/4 5/8NC PORCA LÂMINA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA LAMINA PARA PATROLA CATERPILLAR 120B. 3.960,38
12/02/2026 Conforme DANFE Nº 2/000477; REF. EMPENHO 1180/2026 6690 - ARILDO JOÃO BIAZUZ 3.960,38
19/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2026 ARILDO JOÃO BIAZUZ - 6690 3.960,38
TOTAL 3.960,38 3.960,38 3.960,38
SALDO A PAGAR 0,00