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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1187 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 - COMPRA DE EPI´S E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 6,00 36,00
1.00 BOTINA C/ BIQUEIRA. 90,00 90,00
1.00 BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA 90,00 90,00
5.00 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 6,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 - COMPRA DE EPI´S E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. BOTINA C/ BIQUEIRA. BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 246,00
13/02/2026 Conforme DANFE Nº 1/1007; REF. EMPENHO 1187/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 246,00
19/02/2026 Pagamento de Empenho 1187/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 246,00
TOTAL 246,00 246,00 246,00
SALDO A PAGAR 0,00