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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1188 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CORDA POLIPROPILENO 6,50 130,00
6.00 SOMBREAMENTO SOMBRITE 24,89 149,34
1.00 SOQUETE ESTRIADO 10,41 10,41
10.00 CABO DE AÇO GALVANIZADO 9.525MM 12,40 124,00
78.00 CORDA MONOFILAMENTO 12MM 3,50 273,00
1.00 PARAFUSO ESTICADOR CABO DE AÇO 3/8 14,80 14,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 CORDA POLIPROPILENO SOMBREAMENTO SOMBRITE SOQUETE ESTRIADO CABO DE AÇO GALVANIZADO 9.525MM CORDA MONOFILAMENTO 12MM PARAFUSO ESTICADOR CABO DE AÇO 3/8 701,55
13/02/2026 Conforme DANFE Nº 1/001007; REF. EMPENHO 1188/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 701,55
19/02/2026 Pagamento de Empenho 1188/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 701,55
TOTAL 701,55 701,55 701,55
SALDO A PAGAR 0,00