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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1197 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.40 SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO PLACA ISA-6218. 106,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO PLACA ISA-6218. 360,00
16/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/2026621; REF. EMPENHO 1197/2026 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER 360,00
18/03/2026 Pagamento de Empenho 1197/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00