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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015

Dados do Empenho
Número do empenho: 1223 Data de lançamento: 18/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES 50,00 50,00
4.50 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS 150,00 675,00
1.30 LAVAGEM COMPLETA VAN/ AMBULANCIA 100,00 130,00
4.27 LAVAGEM COMPLETA TRATOR CONCHA 150,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2026 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA ONIBUS LAVAGEM COMPLETA VAN/ AMBULANCIA LAVAGEM COMPLETA TRATOR CONCHA 1.495,00
18/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/00198; REF. EMPENHO 1223/2026 9381 - ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 1.495,00
20/02/2026 Pagamento de Empenho 1223/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.495,00
TOTAL 1.495,00 1.495,00 1.495,00
SALDO A PAGAR 0,00