| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES | 50,00 | 50,00 |
| 4.50 | LAVAGEM COMPLETA ONIBUS | 150,00 | 675,00 |
| 1.30 | LAVAGEM COMPLETA VAN/ AMBULANCIA | 100,00 | 130,00 |
| 4.27 | LAVAGEM COMPLETA TRATOR CONCHA | 150,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA ONIBUS LAVAGEM COMPLETA VAN/ AMBULANCIA LAVAGEM COMPLETA TRATOR CONCHA | 1.495,00 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00198; REF. EMPENHO 1223/2026 9381 - ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 | 1.495,00 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 1223/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.495,00 | ||
| TOTAL | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||