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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1295 Data de lançamento: 18/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. rescisão do contrato a pedido 475,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. rescisão do contrato a pedido 475,26
18/02/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 475,26
18/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. 35,64
23/02/2026 Pagamento de Empenho 1295/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 439,62
TOTAL 475,26 475,26 475,26
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18/02/2026 35,64 Lançada
TOTAL   35,64