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Última atualização realizada em 27/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 132 Data de lançamento: 12/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de férias 648,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de férias 648,40
12/01/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 648,40
14/01/2026 Pagamento de Empenho 132/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 648,40
TOTAL 648,40 648,40 648,40
SALDO A PAGAR 0,00