| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 1364 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA - REFERENTE À TRES HORAS E MEIA EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA JBU7I77. | 315,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | MÃO DE OBRA - REFERENTE À TRES HORAS E MEIA EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA JBU7I77. | 315,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0007; REF. EMPENHO 1364/2026 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 315,00 | ||
| 26/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1364/2026 AUTO PECAS AMARANTE LTDA - 6543 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||