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Última atualização realizada em 02/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1614 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 PARAFUSO PARA PVC 4,2X13 0,10 30,00
1.00 PACOTE PREGO 17X27 19,00 19,00
1.00 MASSA CORRIDA 1,5 KG 13,00 13,00
4.00 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2X13MM 10,00 40,00
1.00 TORNEIRA BOIA AMANCO 3/4 21,00 21,00
4.00 CORANTE LIQUIDO 50G TIPO XADREZ 7,50 30,00
30.00 CORDA TRANÇADA 8MM 1,50 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 PARAFUSO PARA PVC 4,2X13 PACOTE PREGO 17X27 MASSA CORRIDA 1,5 KG PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2X13MM TORNEIRA BOIA AMANCO 3/4 CORANTE LIQUIDO 50G TIPO XADREZ CORDA TRANÇADA 8MM 198,00
25/02/2026 Conforme DANFE Nº 001/003877; REF. EMPENHO 1614/2026 4434 - AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 198,00
TOTAL 198,00 198,00 0,00
SALDO A PAGAR 198,00