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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1715 Data de lançamento: 27/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias 674,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias 674,59
27/02/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO STEOR PESSOAL 674,59
03/03/2026 Pagamento de Empenho 1715/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 674,59
TOTAL 674,59 674,59 674,59
SALDO A PAGAR 0,00