| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 1729 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 929.52 | Linha 4 Empenho referente ao transporte escolar da linha 04. | 5,28 | 4.907,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Linha 4 Empenho referente ao transporte escolar da linha 04. | 4.907,87 | ||
| 02/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; REF. EMPENHO 1729/2026 7011 - DONISETE DA LUZ | 4.907,87 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2026 DONISETE DA LUZ - 7011 | 4.760,63 | ||
| 06/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1729/2026 | 147,24 | ||
| TOTAL | 4.907,87 | 4.907,87 | 4.907,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/03/2026 | 147,24 | Lançada | |
| TOTAL | 147,24 |