| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 1735 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.00 | VIAGEM - viagem extra com a coopertiva escolar EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA SACHSER. | 5,28 | 517,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | VIAGEM - viagem extra com a coopertiva escolar EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DA COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA SACHSER. | 517,44 | ||
| 02/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; REF. EMPENHO 1735/2026 7011 - DONISETE DA LUZ | 517,44 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2026 DONISETE DA LUZ - 7011 | 501,92 | ||
| 06/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1735/2026 | 15,52 | ||
| TOTAL | 517,44 | 517,44 | 517,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/03/2026 | 15,52 | Lançada | |
| TOTAL | 15,52 |