| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 327.00 | OLEO DIESEL COMUM | 5,89 | 1.926,03 |
| 242.45 | GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 5,99 | 1.452,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 3.378,31 | ||
| 02/03/2026 | Conforme DANFE Nº 202/000424; REF. EMPENHO 1760/2026 10753 - CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 3.378,31 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 1760/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.378,31 | ||
| TOTAL | 3.378,31 | 3.378,31 | 3.378,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||