| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.68 | SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IOD2678. | 106,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IOD2678. | 390,00 | ||
| 13/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00073; REF. EMPENHO 1763/2026 8167 - RV OFICINA MECANICA LTDA | 390,00 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Empenho 1763/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||