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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1767 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.38 SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - ÔNIBUS E MICROONIBUS EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR JBU7I77. 109,00 1.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - ÔNIBUS E MICROONIBUS EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR JBU7I77. 1.240,00
13/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/00071; REF. EMPENHO 1767/2026 8167 - RV OFICINA MECANICA LTDA 1.240,00
17/03/2026 Pagamento de Empenho 1767/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.240,00
TOTAL 1.240,00 1.240,00 1.240,00
SALDO A PAGAR 0,00