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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1768 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 583,00 1.166,00
1.00 BARRA DE DIREÇÃO 1.045,00 1.045,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR 34,00 68,00
1.00 BUCHA OLHAL BARRA REI 32,00 32,00
2.00 COXIM TRAS. MOTOR 195,00 390,00
1.00 FILTRO AR 238,00 238,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 398,00 398,00
1.00 WEGA FCD0952 - FILTRO COMBUSTIVEL VWC 134,00 134,00
1.00 FILTRO ÓLEO 110,00 110,00
2.00 PARAFUSO 14 X 60 SEXTAVADO 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 AMORTECEDOR TRASEIRO BARRA DE DIREÇÃO BUCHA ESTABILIZADOR BUCHA OLHAL BARRA REI COXIM TRAS. MOTOR FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL WEGA FCD0952 - FILTRO COMBUSTIVEL VWC FILTRO ÓLEO PARAFUSO 14 X 60 SEXTAVADO 3.601,00
13/03/2026 Conforme DANFE Nº 003/000000764; REF. EMPENHO 1768/2026 8167 - RV OFICINA MECANICA LTDA 3.601,00
17/03/2026 Pagamento de Empenho 1768/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.601,00
TOTAL 3.601,00 3.601,00 3.601,00
SALDO A PAGAR 0,00