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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1807 Data de lançamento: 04/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VELA DE IGNIÇÃO 10,50 10,50
1.00 PARAFUSO 29,40 29,40
1.00 CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO PATIO DA SEC. OBRAS. 10,15 10,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2026 CHAVETA - COTRAPINO 5/16"X4 VELA DE IGNIÇÃO PARAFUSO CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO PATIO DA SEC. OBRAS. 50,93
04/03/2026 Conforme DANFE Nº 1/1021; REF. EMPENHO 1807/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 50,93
06/03/2026 Pagamento de Empenho 1807/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,93
TOTAL 50,93 50,93 50,93
SALDO A PAGAR 0,00