| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1808 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SPRAY REPELENTE DE INSETOS. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS | 17,70 | 17,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | SPRAY REPELENTE DE INSETOS. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. SERV. URBANOS | 17,70 | ||
| 04/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1022; REF. EMPENHO 1808/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 17,70 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 1808/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,70 | ||
| TOTAL | 17,70 | 17,70 | 17,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||