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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT

Dados do Empenho
Número do empenho: 1822 Data de lançamento: 04/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAG.VALE ALIMENTACAO - vale refeição de fevereiro 16.877,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2026 REF.PAG.VALE ALIMENTACAO - vale refeição de fevereiro 16.877,09
04/03/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 16.877,09
06/03/2026 Pagamento de Empenho 1822/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.877,09
TOTAL 16.877,09 16.877,09 16.877,09
SALDO A PAGAR 0,00