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Última atualização realizada em 27/01/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 197 Data de lançamento: 12/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSALUBRIDADE REF pagamento de férias 407,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2026 INSALUBRIDADE REF pagamento de férias 407,36
12/01/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 407,36
14/01/2026 Pagamento de Empenho 197/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 407,36
TOTAL 407,36 407,36 407,36
SALDO A PAGAR 0,00