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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2037 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 TABUAS PINUS 0,30X2,70 PLAINADA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE. 3,00 300,00
35.00 CAIBRO PINUS 5X7X5,50 MTS 24,00 840,00
8.00 TABUAS PINUS 0,30X2,70 PLAINADA - para uso na creche 50,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 TABUAS PINUS 0,30X2,70 PLAINADA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE. CAIBRO PINUS 5X7X5,50 MTS TABUAS PINUS 0,30X2,70 PLAINADA - para uso na creche 1.540,00
16/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/65685839; REF. EMPENHO 2037/2026 5104 - COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME 1.540,00
20/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2026 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 1.540,00
TOTAL 1.540,00 1.540,00 1.540,00
SALDO A PAGAR 0,00