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Última atualização realizada em 24/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2103 Data de lançamento: 20/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref. pagamento de férias 1.098,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2026 ferias ref. pagamento de férias 1.098,28
20/03/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.098,28
23/03/2026 Pagamento de Empenho 2103/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.098,28
TOTAL 1.098,28 1.098,28 1.098,28
SALDO A PAGAR 0,00