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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2278 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA REF pagamento da folha mensal 6.440,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 FOLHA REF pagamento da folha mensal 6.440,40
25/03/2026 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 6.440,40
25/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 21,47
25/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 108,25
25/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 211,57
25/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 211,57
25/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 721,29
25/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 852,28
25/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE 1.081,98
31/03/2026 Pagamento de Empenho 2278/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.231,99
TOTAL 6.440,40 6.440,40 6.440,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2026 21,47 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2026 108,25 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2026 211,57 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2026 211,57 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2026 721,29 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2026 852,28 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25/03/2026 1.081,98 Lançada
TOTAL   3.208,41