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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2396 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CONSERTO DE PNEUS - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS. 82,50 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 CONSERTO DE PNEUS - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS. 1.650,00
25/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/214; REF. EMPENHO 2195/2026 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL 1.650,00
27/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2026 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 1.650,00
TOTAL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
SALDO A PAGAR 0,00