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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2405 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.80 CANO HIDRAULICO 16MM - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO. 75,00 135,00
4.00 TERMINAL 8M 15,00 60,00
4.00 ANILHA - 16MM AÇO PARA TUBO 12,00 48,00
1.00 GAXETA 16,00 16,00
1.00 GAXETA 11,00 11,00
1.00 RASPADOR 185,00 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 CANO HIDRAULICO 16MM - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO. TERMINAL 8M ANILHA - 16MM AÇO PARA TUBO GAXETA GAXETA RASPADOR 455,00
25/03/2026 Conforme DANFE Nº 1/1754; REF. EMPENHO 2405/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA 455,00
31/03/2026 Pagamento de Empenho 2405/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 455,00
TOTAL 455,00 455,00 455,00
SALDO A PAGAR 0,00